4月27日上午,由集團九公司、十公司組成的內控檢查小組到公司開展2021年度內控專項檢查工作,公司年輕副總經理、副總經濟師王柱及各職能板塊負責人、業務人員參會。
王柱對此次內控檢查組一行的到來表達了感謝之情。匯報了公司內控管理工作的近年發展情況,也對公司各業務人員配合好此次檢查提出要求:一是全面配合好檢查組的工作,及時提供相應檢查資料,實事求是反映公司內控工作運行情況。二是對于檢查過程中發現的問題,需認真做好記錄,形成問題清單,列出整改措施,按照“三個馬上”的要求,立行立改,并及時與企管部做好工作對接。三是利用好本次檢查,多向檢查組成員虛心求教,學習各單位先進經驗,夯實公司基礎管理,推動公司內涵式高質量發展。
檢查組根據集團下發2021年度內控建設實施考核評價標準,結合公司《內部控制規范體系管理手冊》、《內部控制規范體系評價手冊》、《管理制度匯編》的相關要求與標準,對公司涉及的各業務章節控制流程和控制點的運行情況和有效性進行了全面評價,查找存在的問題,提出整改要求,對公司內控整體運行情況給予了肯定和相關整改建議。
公司將以此次內控檢查為契機,加強與集團各兄弟單位間的溝通學習,以“自我革命”的精神,對檢查出的問題制定詳細整改措施,立行立改。
記者 | 敬凌斯 編輯 | 方璇 審核 | 黃倩茜