為進一步規范財務管理,準確、及時安裝反映會計信息,提升財務管理水平,不斷提升風險管控能力,結合集團公司近期的重點工作,7月13日下午,公司財務部檢查組到安裝直管部開展財務大檢查工作。

      本次檢查以核算管理及綜合管理為主導,核算管理方面主要檢查了安裝直管現金、銀行、資金收付、與集團機關往來(借款、綜合服務費、項目管理費)、收入成本配比情況、發票管理、稅費申報管理(增值稅留底退稅情況)、稅務核算、費用報銷、財務安全檢查、2022年期初過賬等核算管理工作;綜合管理方面主要檢查了個人借支款管理、債權債務核算、報表抵銷工作、小金庫、存貨管理、安全生產費的計提使用等。


       檢查組對直管部財務核算及憑證裝訂的及時性及完整性予以肯定,并建議在保持規范的基礎上更加精細化。本次檢查進一步強化了財務監督職能,對于改善財務管理工作,保護國有資產的安全和完整,揭示差錯和弊端,維護財務制度及財經法紀的嚴肅性,增強財務人員法制觀念,促進公共組織財務活動的有序運行,發揮著重要而獨特的作用。

 

安裝直管部  楊吉紅/報道